送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-08 10:32

你好,去年做了管理费用福利费吗?

郭老师 解答

2023-11-08 10:32

金额是一模一样的还是有差额?

我只爱学习 追问

2023-11-08 10:38

做的其他应付款 结转的营业成本 金额一模一样的红冲

郭老师 解答

2023-11-08 10:39

借其他应付款,贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他应付款。

我只爱学习 追问

2023-11-08 10:41

必须要做以前年度损益调整嘛 直接在这个其他应付款这个科目里面冲 可以嘛 就做负数 因为一起结转到成本了 这个也不结转成本

郭老师 解答

2023-11-08 10:43

你好,你也可以用其他的。

我只爱学习 追问

2023-11-08 10:45

那就可以可以直接比如收到负数发票 然后就做-其他应付款贷-银行存款 这种 可以嘛

郭老师 解答

2023-11-08 10:45

可以打,可以打,可以打。

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相关问题讨论
你好,去年做了管理费用福利费吗?
2023-11-08 10:32:34
您好, 把去年的分录做负数就可以了
2023-11-28 11:13:20
那你这样处理是正确的。
2024-03-22 15:51:20
你好!是的,是要入账的。凭证都一样,只是一个正数一个负数
2024-03-01 12:28:46
借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 影响去年利润,和本年年初利润
2024-01-08 18:01:01
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