- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-08 15:09
最后一笔分录,要代扣出个人所得税来。
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您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保
借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01

你好,冲销多计提的
借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整等科目
2020-03-18 21:35:34

你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,
2019-01-31 17:11:56

您好,对的。
2017-08-07 12:47:30

这个提成费也是需要和工资一样计提和发放。
2022-04-10 10:18:32
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