送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-08 10:54

一是要与对方进行应付账款的询证和对账。 
二是您自己查一下凭证。

小会计 追问

2018-02-08 11:44

只有把错误找出来是吗?不能直接做处理?<br><br>

张艳老师 解答

2018-02-08 13:09

找出双方账目不符的原因,然后再做相应调整。

上传图片  
相关问题讨论
一是要与对方进行应付账款的询证和对账。 二是您自己查一下凭证。
2018-02-08 10:54:26
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你需要把之前其他单位欠你单位钱的业务分录补上才是的
2018-02-12 09:49:12
您好 请问前期缴费的时候怎么写的分录
2019-12-16 09:26:45
同学你好 收不回来做营业外支出
2020-06-19 19:30:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...