老师,当月钢筋釆购,签釆购合同价款120万,当月以实际到货118万结算并开专票100万元,已由银行存款支付,余下18万尾款下月支付!当月会计分录同下月会计分录怎么做?
优雅的柚子
于2023-11-04 11:29 发布 289次浏览

- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-11-04 11:31
你好同学,
借:原材料118除以(1+税率),
应交税费—应缴增值税—进项税额118/(1+税率)*税率
贷:银行存款100万,贷应付账款18万。
相关问题讨论

你好 不能这样挂的。这个是 收入。 要转出来 借应收账款贷主营业务输入 -无票收入应交税费-应交增值税
2021-03-29 10:16:27

你好同学,
借:原材料118除以(1+税率),
应交税费—应缴增值税—进项税额118/(1+税率)*税率
贷:银行存款100万,贷应付账款18万。
2023-11-04 11:31:08

后来税务抵扣了,是你又重新开吗
2022-05-18 17:41:42

是不是第一步做了
借银存贷合同负债3600
2020-02-18 21:04:06

同学,你好
这个钱,你是要支付出去的吗
2023-02-27 10:57:43
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优雅的柚子 追问
2023-11-04 11:48
立峰老师 解答
2023-11-04 11:55