10月份开了两张发票,开错了税号对方退回,现已开负数发票并开好正确的发票,问如何做会计分录?我原先的分录是:借应收账款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税 是不是要冲红字一笔,另外再做一笔。请指教,还有哪些附件?小规模专票冲红申请书要怎么处理。谢谢
危机的裙子
于2018-02-06 21:21 发布 920次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-02-06 21:24
您好,根据红字发票记账联,借,应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数, 应交税费-应交增值税 ,负数,再根据正确的发票记账联,借,应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税,小规模专票冲红申请书,如果对方没有抵扣的话,贵方提交处理。
相关问题讨论

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

小规模装修公司做账怎么做会计分录收入,成本,交税
一、
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
二、
借:主营业务成本
贷:库存商品
三、
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费——应交城建税
应交税费——应交教育费附加
应交税费——应交地方教育附加
2017-07-03 13:33:48

您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03

借主营业务成本,贷银行存款。
2021-09-29 15:21:03

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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