老师,我们公司欠股东的钱,但是我们公司股动把卖商品的钱支付货款了,抵了一部分,还差股东一部分钱,怎么做账?
心§宁
于2018-02-06 13:48 发布 803次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,差 的部分 在其他应付款期末余额体现就是了,不需要针对这个差钱专门做分录的
2018-02-06 13:49:44

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,现做借款,年末转投资款
借其他应收款贷银存
年末借利润分配贷应付利润
借应付利润贷其他应收款,应交税费
2019-11-09 18:37:32

这个转私户就做借其他应收款 贷银行,需要年底还回来,这个投资公司那公司下面钱了,不是股东个人了
2020-06-09 14:01:49

因为你是总公司垫付的社保,你只能还给总公司,然后由总公司还给股东
借:其他应付款—总公司 贷:银行存款
2018-10-30 10:10:42
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