支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师,签了一个三年的租办公室的合同,现在已经10月份了,之前会计没有入帐也没有支付,现在领导让计提考虑上,怎么做分录
答: 你好。没有付款,咱就按月来确认费用。 把没有前面计提的补上就行了。借管理费用,办公费,贷应付账款。
请问1.2.3月份的房租已经支付了租金9000还有押金6000元,按季度支付的,三月份之前的账都已经结账了,现在四月才发现会计分录都没有做,应该怎么处理?
答: 你是想问如何处理你想查询的账目问题吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
办公室一年房租20万,之前预付了10万,现在票回来了20万,另10万下个月才支付,会计分录怎么做?
答: 借:管理费用 20万 贷:预付账款 10万

