老师,你好! 公司购买办公楼共254万,先前的会计已入帐,并按254万折旧了二年。实际上已支付214万,但会计是按254万入帐并折旧。这个月从公户付了尾款40万。现已付清。请问这40万怎么做会计分录。之前会计没有建帐应付帐款40万。

欣慰的向日葵
于2023-10-27 10:15 发布 389次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,之前会计资产按照254,对方科目用的什么
2023-10-27 10:24:19
您好!借银行存款 贷短期借款
2017-03-06 09:56:42
你好
取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款
低于500万的固定资产,可以一次性计提折旧
折旧的分录是
借:管理费用,贷 :累计折旧
年限自己估计,比如5年
2022-12-20 14:02:24
你好,应收账款是借方余额还是贷方?
2023-11-01 16:19:00
您好
借:长期待摊费用 400000
贷:银行存款 400000
借:长期待摊费用 600000
贷:银行存款 550000
贷:其他应付款-质保金暂估 50000
从装修结束次月开始摊销
2020-11-13 12:38:47
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