注销公司会出现往来款没清,该怎么处理,代购公司说 问
同学,你好 一般是把往来账调到营业外收入或者营业外支出里面 答
24年报销的发票抬头开错了,今年可以重开吗?要怎么 问
红冲后重新开具就行了哈 答
你好老师!自然人股东之间股权转让了,未分配利润是1 问
账务处理上未分配利润的数字,不用动 答
老师,公司A中了一个标分包 -----公司(B),B公司因缺资 问
同学,你好 是可以的,只要有相关的合同,业务真实 答
老师,员工申报上月个税,上月才入职一周,收入填实际 问
同学,你好 收入填实际发的数额 答

老师,你好! 公司购买办公楼共254万,先前的会计已入帐,并按254万折旧了二年。实际上已支付214万,但会计是按254万入帐并折旧。这个月从公户付了尾款40万。现已付清。请问这40万怎么做会计分录。之前会计没有建帐应付帐款40万。
答: 你好,学员,之前会计资产按照254,对方科目用的什么
公司购买办公用房40万,20万银行付,20万未付,会计分录如何做?如何折旧?
答: 借;固定资产 贷;银行存款 20 应付账款20 需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司由在未办证之前有一笔应付帐款14万元,办证后在建帐时没有将这笔款未列入在应付帐款期初数据中,几个月后这笔14万的款又通过公司银行存款公户支付,会计将这笔付14万付款做为预付帐款,借:预付帐款,贷:银行存款,但事实不是这样的,现在这笔款该怎样调整?
答: 您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
老师好,固定资产一建筑物2年前已经入帐4000万,也已经计提折旧了,现在又在屋檐改造40万,竣工后结转为该固定资产,下月开始按4040万开始折旧,这样对吗?
小规模外账3万元以下的怎么具体做分录,免税税额计入营业收入收入和销售时的分录该怎么做?免税收入是要算成本的,但是企业所得税季度报表上只是费用合计,没有把3万元以下免税的 成本算在里面。

