老师,以前年度应付帐款做成了应收账款,并且多做了几十万,实际应付款也是付清了,以前请的是代账公司,去年才请会计,账非常烂,初始数据不对。这实际不存在的应收账款怎么处理呢?数额不小80万

激动的柜子
于2023-11-01 16:18 发布 401次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,应收账款是借方余额还是贷方?
2023-11-01 16:19:00
您好,红字冲回错误分录,按正确的重新计提
2022-03-15 19:26:41
你好,以前年度的应付账款挂成了应收账款,是应当计入应付账款的 借方还是贷方?
2022-03-15 19:08:43
你好; 你 只是二级科目错误了。 直接调整即可 ; 借应收账款- b贷应收账款-A
2022-04-12 11:36:11
你好,以前年度的应收账款,当时已收回,但一直未销账,现在补做收款分录就是了
借;银行存款等科目,贷;应收账款
2020-01-10 08:32:36
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