本月我们应该付给门卫工资1000,计提工资也是1000,但是发放的时候扣了门卫100元罚款,怎么做分录了

追寻梦想
于2018-02-03 15:37 发布 845次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,借;应付职工薪酬-工资,1000元,贷;现金或者银行存款,900元,营业外收入-其他收入,100元。
2018-02-03 15:38:54
您好!你应该先修改之前的月份的。他之前月份应该是借应付职工薪酬 其他应收款100 贷现金
然后这个月借应付职工薪酬1000 贷其他应收款100 贷现金900
2018-07-27 15:17:35
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2019-09-29 16:40:47
借 管理费用贷银行存款
2019-09-11 13:17:49
冲减计提的工资
借:管理费用(红字)
借:应付职工薪酬
2023-03-14 13:37:26
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