送心意

桂龙老师

职称中级会计师

2023-10-19 09:50

同学,你好,这个要跟对方协商
你有2万没有付给人家,是你开票开人家。
要么,就让对方给你开红字发票。

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同学,你好,这个要跟对方协商 你有2万没有付给人家,是你开票开人家。 要么,就让对方给你开红字发票。
2023-10-19 09:50:09
您好,对方给我们开的是全额发票的话,这个当然要开票给他的,不开票也是视同销售,我们也要交增值税的。
2023-10-19 09:44:21
要是赔款性质的,就不用给开发票了。
2023-10-19 09:42:17
你好稍等我这边看一下
2024-04-16 09:32:06
对于你方来说: 已抵扣的 100 万进项发票,如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务,那么你方应与对方沟通,确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下,可以考虑开具红字发票信息表,将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上,将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。 具体操作时,你方需准确填写红字发票信息表的相关内容,包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息,并上传至税务系统。经税务系统校验通过后,将信息表传递给销售方,由销售方据此开具红字增值税专用发票。 对于对方来说: 收到你方开具的红字发票信息表后,应根据信息表内容开具红字增值税专用发票,将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上,冲减相应的销售收入和销项税额。 同时,对方应按照双方协商的退款方式,将 40 万款项退还给你方。在退款时,应做好相关的财务记录和凭证,以备税务检查和审计。
2024-09-23 17:54:04
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