老师 请问一下,我开了一张40万的发票给对方,不需要对方把钱打给我,开这个票是来抵扣我以前欠对方的一笔其他应付款的,这个要怎么做分录?

武月红
于2024-05-07 09:54 发布 141次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2024-05-07 09:55
你好;你具体是什么业务的; 你开票出去是做收入 ; 为什么不收款; 你难道之前已经收到了款挂了其他应付款的话; 你做账; 借应收账款贷主营业务收入;销项税 ; 冲抵:借其他应付款贷应收账款
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



武月红 追问
2024-05-07 10:02
meizi老师 解答
2024-05-07 10:03