我司是被挂靠建筑单位,项目经理开来的进销专用发票可以抵扣税费,发票认证好隔月我们将返还抵扣金额给项目经理。返还抵扣税款怎样做会计分录?可以做借:其他应付款-返还抵扣税金,贷:银行存款吗?
疯狂的荔枝
于2018-01-30 09:34 发布 951次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以的
2018-01-30 09:35:40

您好
借:开发成本
应交税费——待认证进项税额
贷:银行存款
借:应交税金-应交增值税-进项税
贷:应交税费——待认证进项税额
2019-07-15 11:12:32

你好!可以的。就这样做就行
2017-09-26 16:10:07

你好,也可以是
借,应付账款
借,应交税费一应增进项
贷,应交税费-待抵扣进项税额
贷,银行存款
2020-08-04 17:14:59

申请退回的你分录做反了
2019-07-23 16:50:56
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