老师,像这种滴滴出行的,可以抵扣吗 问
你好,同学,可以抵扣的 答
售后公司,提供安装维修服务,配件的收入计入其他业 问
你好,这个入其他业务收入 答
老师 想咨询一下 我们是医药研发 对于中试 我 问
你好,同学 填写在是委托里面 答
老师固定资产处置含税价款125000元,增值税3640.78 问
你好,最后是否有纳税调整? 答
22年有笔营业外收入未登账,现在更改22年所得税汇 问
你好,是的,正规的做法是要改 答
老师我之前做的餐费专票分录是借:管理费用1202.83 应交税费-应交增值税(进项税额)72.17贷:库存现金 1275 ,发票已经抵扣而且在报表上我也填了进项税额转出。这个是要进项税额转出分录怎么做也,进项转出分录是 借:管理费用72.17贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)72.17
答: 你好!可以的
老师,进项已经认证了,要转出的话,怎么做分录,借:应交税费_应交增值税_进项税额转出,贷:应交税费_应交增值税_进项税额,再做一比:借:管理费用,贷:应交税费_应交增值税_进项税额转出,可以吗?发票是通行费电子发票
答: 您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到固定资产增值税专用发票,只入账不认证,分录:借 应交税费-待认证进项税额,发票认证但还是留抵(因为企业未结束筹建期未开销项发票),借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额。这样的分录对吗?
答: 你好,你的分录正确。
吴晓婷 追问
2020-08-04 17:32
立红老师 解答
2020-08-04 17:39