我们收到专票暂不付款,不抵扣时我做的分录是 借:xx费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款。那我之后付款且发票认证抵扣的分录是不是 借:应付账款 贷:银行存款,借:应交税费 -进项税 贷: 应交税费-待抵扣进项税额 要这样做两笔分开的分录?
吴晓婷
于2020-08-04 17:14 发布 1716次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-04 17:14
你好,也可以是
借,应付账款
借,应交税费一应增进项
贷,应交税费-待抵扣进项税额
贷,银行存款
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您好
请问收到发票的时候分录怎么写的
2021-04-15 13:01:33

你好!可以的
2016-09-02 10:59:31

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

你好,你的分录正确。
2019-02-25 10:52:45

你好,你是差额交税的吗?
2024-04-24 15:30:18
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吴晓婷 追问
2020-08-04 17:32
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2020-08-04 17:39