7月份申报未开票收入7万元,已交税,八月份又将这部分金额开了发票,这样的话,7月份的销售和结转分录正常做,那么八月份的分录怎么做呢?

月半小女丑
于2023-10-11 10:24 发布 380次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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7月份就是正常收入的分录。
8月份先做一笔红冲收入的分录,再做一笔正确的分录就可以了。
2023-10-11 10:26:21
你好,先把7月份10元无票收入的分录冲销,然后做8月份的开票收入
2023-09-14 10:37:15
无票收入是
借:银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
2023-07-03 17:13:30
你好; 你先做分录体现; 你体现工资的时候 ; 会扣除 社保个人部分 后面在缴纳嘛
2022-08-23 09:30:47
您好, (1)计提工资时:
借:销售费用—工资
销售费用—社会保险费及公积金(公司承担部分)
贷:应付职工薪酬—工资
应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)
(2)发放工资时:
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
应交税费—应交个人所得税
其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)
(3)缴纳社保及个税时:
借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)
其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款
2022-08-11 11:15:34
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