7月份申报未开票收入7万元,已交税,八月份又将这部分金额开了发票,这样的话,7月份的销售和结转分录正常做,那么八月份的分录怎么做呢?

月半小女丑
于2023-10-11 10:24 发布 418次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
7月份就是正常收入的分录。
8月份先做一笔红冲收入的分录,再做一笔正确的分录就可以了。
2023-10-11 10:26:21
你好,先把7月份10元无票收入的分录冲销,然后做8月份的开票收入
2023-09-14 10:37:15
无票收入是
借:银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
2023-07-03 17:13:30
你好; 你先做分录体现; 你体现工资的时候 ; 会扣除 社保个人部分 后面在缴纳嘛
2022-08-23 09:30:47
您好,首先您开的票就正常,具体时间就可以,然后借记应收或预收,贷记销项税。
然后你收到的这个200万,就借记银行存款,贷记应收账款。然后您提到十月的收入和成本就正常做收入成本的入账就可以了。
2021-10-19 21:24:01
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