老师,7月份的费用发票,8月份拿过来付款的的时候已经过了报税期了,进项税额没有在7月份抵扣,但是这笔费用又想入在七月份,分录应该怎么做呢?

粗枝小叶
于2023-08-21 14:19 发布 590次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-08-21 14:19
你好,这个你可以7月份先计提费用
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对应的300元的进项做转出
2024-04-03 17:37:51
你好,为什么只报销5000?
2024-04-03 17:35:05
你好,这个你可以7月份先计提费用
2023-08-21 14:19:52
同学,你好
要把税额调出来
2024-01-08 15:15:44
专用发票注明的了税额,是以注明的税额为进项税额。
2023-03-13 21:13:46
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粗枝小叶 追问
2023-08-21 14:20
宋生老师 解答
2023-08-21 14:23