老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答
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老师,7月份的费用发票,8月份拿过来付款的的时候已经过了报税期了,进项税额没有在7月份抵扣,但是这笔费用又想入在七月份,分录应该怎么做呢?
按理说应该是付的三千扣除进项税之后的那个金额平摊到三个月确认费用的 对吧?可是我之前没有收到发票 越不知道税额是多少 就把全部金额直接分摊到三个月确认费用了 后面再收到票的话 需要怎么进行处理呢?
老师 我们取得专票费用发票5300 给员工实际报了5000元 像这种我们进项税额按照发票正常抵扣 少报的300元全部冲减费用可以嘛
老师 我们取得专票费用发票5300 给员工实际报了5000元 像这种我们进项税额按照发票正常抵扣 少报的300元全部冲减费用可以嘛








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