送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-10-07 11:19

后期法人从公司拿钱,冲减其他应付款

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-07 11:21

好的,谢谢

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-07 11:23

老师   智能科技公司,销售货物跟提供的服务发票开在一起了   ,做账时要分开写分录吗   怎样写呢

文文老师 解答

2023-10-07 11:27

做账时,可只写一笔分录

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-07 11:28

老师,怎么写呢

文文老师 解答

2023-10-07 11:31

借:应收账款  贷:主营业务收入 贷:  应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的 
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
你好 工资没有发   实际没发不用做分录 的  或者是员工欠单位钱 当时 记其他应付款科目了 没有其他应收款  看下摘要和附件分析一下  
2020-12-23 13:53:20
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