老师,这个可以算出来他月工资多少吗? 问
你好,你可以查看申报明细,这样算不出来 答
请问以前的会计前2个月都没结转研发支出,我这个月 问
同学,你好 这个月结转研发支出 答
老师 公司进来一批红酒收到发票是进口消费税专用 问
借:库存商品 — 红酒 1030 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)120(一般纳税人可抵扣,小规模计入库存商品) 贷:应付账款 / 银行存款 1150 答
老师,进货的时候全款,然后销货的时候会核销额度回 问
借库存商品 贷预付账款 答
老师你好,我的帐面应收贷方说余额有60万,十多年前 问
你好,只要开局过的发票电子税务局可以查询现在 答


8月份员工去代买物资现金支付,开回收据,后面财务说要正式发票,那先借预付贷其他应付,后期报销人员拿收据去给买物资那边让他们去发票,然后发票代开出来了冲其他应付,这样是否可行,就是前期借预付贷其他应付没有附件,收据被拿回去开发票了
答: 你好! 员工是先从公司预支钱,再去买;还是直接自己先垫钱去买?
老师,一般纳税人 7月份付的物业费,8月6号拿到发票,这需要怎么入账?先入借:其他应收账款 贷 银行存款 拿到发票后借:预付账款 应交税费 贷 :其他应收账款 那拿到发票后这个是入7月份还是8月份?
答: 你好,咱们都用其他应收款,就不用再用预付账款,用一个往来科目就行。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师,我们是施工企业,给项目经理付一些款,让他们去买着急使用的材料可以代付,后期再带回发票,给项目经理转款让他们代付材料款。怎么做分录?借其他应收,贷银行存款,来发票了借工程施工,贷其他应收可以吗??
答: 这个可以先做暂估入库就可以




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9447707 追问
2018-01-24 08:30
薛老师 解答
2018-01-24 09:47
9447707 追问
2018-01-24 12:56
薛老师 解答
2018-01-24 17:23