老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

增值税进项税和销项税抵扣分录怎么做,然后我的软件里没有应交税费-未交增值税这个科目只有已交税金这个科目要怎么做。
答: 学员你好,进项和销项结转分录。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 当月计提增值税时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。没有此科目,可以自己设置的。
收到一张销项负数发票,我的科目只有应交税费-应交增值税-进项税,应交税费-应交增值税-销项税,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这三个科目,请问我这张票的分录怎么做?
答: 你好 采购时的分录 不变 金额用负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问下 应交税费-应交增值税 底下 进项税 待抵扣进项 销项税 已交税金这几个明细科目是怎么做账务处理的 还有未交增值税
答: 你好,不需要把所有科目的余额都转平。只要正确申报增值税就行。 基本思路,月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款





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