送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-22 16:25

它不平呀可以吗

刘三姐 追问

2018-01-22 16:51

老师,那城建税也是吗

刘三姐 追问

2018-01-22 17:03

老师,我城建税借方有余额,我怎么处理呀

刘三姐 追问

2018-01-22 17:39

那我怎么来处理呀

刘三姐 追问

2018-01-22 19:23

老师上面的问题我怎么处理呀

宋生老师 解答

2018-01-22 16:24

您好!这个销项税额可以不用结转的。

宋生老师 解答

2018-01-22 16:28

你好!销项税额这个科目是不平的

宋生老师 解答

2018-01-22 16:52

你好!城建税交完就平了

宋生老师 解答

2018-01-22 17:05

你好!你那是没有预提吧应该。

宋生老师 解答

2018-01-22 19:45

你好!你先确认下看是不是没有计提,如果是没有,就补计提就好了

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相关问题讨论
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
你好,是的,你的理解是正确的
2021-02-26 12:54:34
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-15 15:27:48
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款 应交增值税的三级科目按上面的做法结转
2019-01-02 21:11:17
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