老师,请问计提福利费时,借:管理费用,贷:应付福利费,借:应付福利费,贷:其他应付款,,付福利费时,借:其他应付款,贷:银存,这样做分录可以吗?
渲文
于2023-09-21 11:02 发布 298次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-09-21 11:02
您好,这个是可以的,没问题的
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您好,这个是可以的,没问题的
2023-09-21 11:02:41

你好,这是个人垫付的吗?
2021-11-19 14:47:17

同学你好
应该计入福利费
但是费用不能预提
2023-01-11 10:04:49

当月报销,当月就付了
借:管理费用-福利费,贷:银行存款
2024-03-06 14:46:17

最好过一下应付职工薪酬这个科目
2021-04-16 16:17:55
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渲文 追问
2023-09-21 11:03
小锁老师 解答
2023-09-21 11:04