老师,中途建账中,应交税费按照科目余额表把本年累计数和期末余额数填进去,但是生成的报表年初余额不对,并且其他流动资产出现了年初数和期末余额,这个是怎么回事?怎么调整呢?

时尚的蛋挞
于2023-09-20 16:48 发布 309次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
相关问题讨论
您好,建账只录上期期末余额的,其他的不用录入哦,您得重新建了
2023-09-20 16:57:57
你好,原来要是有帐是按照最后一期科目余额表录入期出的。
2023-05-11 14:49:15
3月的科目余额表这里的期初余额应该不是年初数吧
2026-05-14 13:23:25
你是根据代账公司接过来的数据,建账的吗,如果是的话,应该是一致的啊
2020-07-01 18:10:24
你好; 你们是单独做账电话; 去看看是否调整过 跨年损益导致了差异金额
2022-07-20 09:31:57
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