送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-19 17:33

借管理费用
贷其他应付款,发票到了之后借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用
贷其他应付款。

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用 贷其他应付款,发票到了之后借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款。
2023-09-19 17:33:40
工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税
2019-05-09 15:10:34
11月份把估的分录红冲按发票入账。
2023-03-29 15:39:49
您好同学,可以把原来的暂估的凭证全部冲掉,然后重新根据发票入账。
2022-04-11 09:30:26
同学你好 你是什么时候申报汇算清缴的呢
2024-05-06 11:51:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...