老师,你好,资产负债表的其他应收款为负数可不可以, 问
其他应收款负数要调,但不是调增资产总额,而是重分类到 “其他应付款”(负债科目),资产总额不变,不会影响小微企业资格。 若税务要求调后资产超标,大概率是误判,你可提供重分类说明(附分录),证明资产总额没超,仍符合优惠条件;若确实资产超 5000 万,才需补税。 答
老师请教一下,本月有完工产品和在制品,这两种产品 问
同学,你好 材料费用应按完工产品和在产品 实际数 量比例进行分配。 答
接受乙汽车生产企业的委托,加工新型油电混合乘用 问
甲企业代收代缴消费税:(1800 %2B 200 %2B 565/1.13) /(1 - 5%) * 5% ≈ 131.58万元; 乙企业因销售价格高于委托加工计税价格,需补征消费税(3200 %2B 400 - 2631.58) * 5% ≈ 48.42万元。 答
老师,我公司是一般纳税人,公司是专门 收厂家的牛 问
你好,是的,同学分录是对的 借:应收账款-公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 答
老师您好,我们10月份用了300kg花的原料,用甜菜6000 问
你好,是生产多种产品吗? 答

公司收到供应商支付销售员提成奖时(公司占20%)账务处理该怎么做好呢
答: 您好,一般情况下,收到时,借;现金或者银行存款,贷;其他应付款-业务员提成。支付时,借;其他应付款-业务员提成,应交税费-应交个人所得税。
公司收到供应商应付给销售员提成奖时(公司占20%)账务处理该怎么做好呢
答: 您好,一般情况下,收到时,借;现金或者银行存款,贷;其他应付款-业务员提成。支付时,借;其他应付款-业务员提成,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好。公司的营销类费用发生时做账是借:销售费用借:应交税费贷:应付账款但是实际支付时少付给供应商一部分钱,应该怎么处理呢?
答: 你好,收到钱的时候先把应付账款冲掉,没有冲掉的应付账款转入营业外收入。 借 应付账款 贷 银行存款 营业外收入




粤公网安备 44030502000945号



王雁鸣老师 解答
2018-01-20 14:04
王雁鸣老师 解答
2018-01-20 14:04