送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2023-09-12 17:58

同学你好,被挂靠方收到款,按自己的项目来处理账务,再付款给挂靠方时,让挂靠方提供发票,做成本处理。

小鱼儿 追问

2023-09-12 18:05

老师这个具体要如何做账呢

王雁鸣老师 解答

2023-09-12 18:09

同学你好,收到甲方款时,开发票给甲方,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费。扣除税费后给被挂靠方,并收到发票,借,主营业务成本等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷,银行存款。

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您好,同学,请稍等下
2023-09-12 17:22:24
同学你好,被挂靠方收到款,按自己的项目来处理账务,再付款给挂靠方时,让挂靠方提供发票,做成本处理。
2023-09-12 17:58:45
借原材料贷银行存款。
2021-09-28 14:24:46
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2024-04-04 09:01:39
收到工程款应该给被挂靠方。被挂靠方借:银行 贷:预收账款。挂靠方记流水账就可以。
2018-07-17 15:25:25
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