送心意

向阳老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2023-09-12 17:22

您好,同学,请稍等下

小鱼儿 追问

2023-09-12 17:50

您好 老师 请问可以解答了吗

向阳老师 解答

2023-09-12 17:56

您好,同学,您是建筑工程公司吗?

小鱼儿 追问

2023-09-12 17:58

嗯嗯 是的呢 老师

向阳老师 解答

2023-09-12 18:07

收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
挂靠方:
根据开具给被挂靠方的发票编制如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

向阳老师 解答

2023-09-12 18:13

实际上是被挂靠方来交税。
税务局认同的是被靠挂靠方,对不对?

向阳老师 解答

2023-09-12 18:18

借营业外支出贷银行存款剩余的利润给他的做这个。

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相关问题讨论
您好,同学,请稍等下
2023-09-12 17:22:24
同学你好,被挂靠方收到款,按自己的项目来处理账务,再付款给挂靠方时,让挂靠方提供发票,做成本处理。
2023-09-12 17:58:45
借原材料贷银行存款。
2021-09-28 14:24:46
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2024-04-04 09:01:39
收到工程款应该给被挂靠方。被挂靠方借:银行 贷:预收账款。挂靠方记流水账就可以。
2018-07-17 15:25:25
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