老师,我上个月末结转增值税:(出现留底情况) 借:应交税费——应交增值税(销项)6500 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 500 贷:应交税费——应交增值税(进项)7000 我本月销项税是1500元,进项税是1200,上月留底500 是不是本月结转增值税 借:应交税费——应交增值税(销项)1500 贷:应交税费——应交增值税--转出多交增值税300 应交税费——应交增值税(进项税)1200 这样做呀?

undefined
于2023-09-11 15:16 发布 669次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-09-11 15:17
好,你把这个转出多交都改成转出未交就可以的,转出未交增值税在借方表示留底。
相关问题讨论
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
你好,根据以下思路简易操作
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2026-03-25 10:07:24
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



undefined 追问
2023-09-11 15:22
郭老师 解答
2023-09-11 15:24