老师我想问下 电子发票增值税专用发票 8月份开的 九月份作废的 是不是8月份需要正常做账 然后九月份再做红冲 做进项税额转出 还是不用做账
朱晓盼~郑州
于2023-09-11 14:14 发布 249次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05

计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,进项税额转出是不可以抵扣的,相当于进项的抵减项目
2020-03-23 08:14:32

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
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