送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-09-09 22:38

同学您好, 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税

易 老师 解答

2023-09-09 22:39

同学您好, 借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,

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同学您好, 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税
2023-09-09 22:38:53
你好,这个不对的生产成本,它不是损益类的科目。
2022-03-30 09:55:13
不对,要计入费用项目,月末结转时,分录借本年费用贷应付职工薪酬。
2023-03-17 13:41:41
(1)借:银行存款 226000        贷:主营业务收入 200000              应交税费-应交增值税(销项税额)26000 (2) 借:银行存款 226000 贷:以前年度损益调整 200000       应交税费-应交增值税(销项税额)26000
2022-05-10 10:43:42
同学。你的按你实际收入对应的部分成本结转。
2019-09-06 18:32:13
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