自然人代开发票,帮我们单位搬运东西可以按工资薪 问
你好,不可以的,这属于劳务所得申报的 答
老师,我们6月份采购供应商一批货,包含多种产品,当时 问
没结转成本是吗?如果是的话,借应付账款等 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出 答
董孝彬老师,其他老师莫要抢答,谢谢。财务抽盘的数 问
朋友您好,感谢您的信任!是的。财务抽盘是将自己抽盘的实物数量,和盘点人员实盘的数据对比,检查盘点人员盘点的准确度。 答
增值税主表上,哪一列的数字是全年的已缴税款合计 问
你好,可以截图看下吗?不记得具体内容了 答
请问公司请员工吃饭发生的餐饮费,或者伙食费等福 问
借:管理费用-职工福利费,贷:现金 答

练习1:销售产品售价226000 元,货款已收,企业会计入账时只结转成本,收入未确认,应如何处理?(1)当年 12月结账前发现 (2)当年 12 月结账后发现,请分别根据业务内容做出账务处理。
答: (1)借:银行存款 226000 贷:主营业务收入 200000 应交税费-应交增值税(销项税额)26000 (2) 借:银行存款 226000 贷:以前年度损益调整 200000 应交税费-应交增值税(销项税额)26000
结转成本的会计处理是怎样?
答: 借:主营业务成本 贷:库存商品
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,我们是营医院,入库时按照西药中成药按照15%草药按照25%计入库存,月末结转需要结转成本,可是我根据入库单得出的金额和his系统中的金额有差异,这个差异应该怎么进行账务处理啊?月末结转成本时是按照本月销售药品的实际收入结转的成本,冲减成本是按照收入*差价率得出的金额冲减的。后面我要怎么处理呢?
答: 你好,同学。你这差额是哪里导致的?









粤公网安备 44030502000945号


