送心意

朴老师

职称会计师

2023-09-06 16:13

同学你好
直接原分录负数红冲

????eternal???? 追问

2023-09-06 16:17

是供货商给我们开的    是做借库存商品红字  应交税费-应交增值税(进项税额)红字   贷应付账款红字吗?    税也这样处理吗?不用做什么进项税额转出吗?这个销售折让上的负税额是我们要补交的税吗、?

朴老师 解答

2023-09-06 16:29

同学你好
对的
这样红冲就可以

????eternal???? 追问

2023-09-06 16:36

您好老师  能给我说下这个税也就做着一个分录吗?不用专门再做进项税额转出吗?

????eternal???? 追问

2023-09-06 16:42

销售折让发票里面的负税金是填在进项税额转出这一栏吗

朴老师 解答

2023-09-06 16:47

红冲了专票就是填写进项转出

????eternal???? 追问

2023-09-06 16:57

老师  这是供货商给我们开的销售折让票  是后期给我们抵货的,也就是后期买货时可以不付钱拿这么多的货,也是这样冲吗?我怎么没想明白呢?我是新手   老师能给我讲讲吗?谢谢您了?

朴老师 解答

2023-09-06 17:08

同学你好
对的
也是这样冲

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同学你好 直接原分录负数红冲
2023-09-06 16:13:42
第1个分录是正确的,第1个。
2024-03-15 10:32:52
你好同学,您开了红字发票,您办理退税吗?
2022-05-23 14:50:55
意思你取得9份红冲的,开了负数4份
2022-03-17 15:42:00
你好, 借:银行存款15820 贷:库存商品14000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1820
2023-06-13 16:14:52
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