我们是先发工资,然后社保和公积金扣款,那么,计提工资的时候是不是,借,主营业务成本,其他应付…保险 公积金,贷,应付职工薪酬
菲童牛宝
于2018-01-16 21:04 发布 1045次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-16 21:08
你好,计提的时候 借**费用 贷应付职工薪酬
相关问题讨论

你好,计提的时候 借**费用 贷应付职工薪酬
2018-01-16 21:08:09

你好,是的,是要这样处理的,
2020-07-14 17:54:39

你好,如果您单位 是先交,您的分录是正确的
2020-03-19 16:06:15

你看我下面这个图,你比对下
2019-09-26 18:34:03

你好 这个写不对的;
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2021-07-14 09:28:25
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