送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-16 21:08

你好,计提的时候 借**费用   贷应付职工薪酬

老江老师 解答

2018-01-16 21:09

那社保个公积金用计提那

老江老师 解答

2018-01-16 21:13

还有计提工资的时候,应该发员工3000其中公司代扣代缴保险300公积金200那么实发工资2500。按照您说的的计提时,借,费用和贷应付职工薪酬的金额是多少呢

老江老师 解答

2018-01-17 21:16

老师,能回答我的问题吗

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相关问题讨论
你好,计提的时候 借**费用 贷应付职工薪酬
2018-01-16 21:08:09
你好,是的,是要这样处理的,
2020-07-14 17:54:39
你好,如果您单位 是先交,您的分录是正确的
2020-03-19 16:06:15
你看我下面这个图,你比对下
2019-09-26 18:34:03
你好         这个写不对的;    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-07-14 09:28:25
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