老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


你好,从供应商那里购买的保鲜洋葱,收到0税率发票,能抵扣进项税吗
答: 你好,他这个发票税率开错了,他是自产自销的,可以免税的,自产自销的,你收到了可以抵扣。如果不是自产自销的,抵扣不了。
今年6月发现去年10月供应商发票金额开错了原本开6400元却开成了6.4w,然后我们去年也抵扣进项税了,现在供应商也冲红发票了重开了6400元,我们这边如何做账务处理,老师?
答: 借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供应商给我司的销售折让如何开票?对方开的进项票已抵扣
答: 你好,这个是发生了质量问题吗?如果是的话,购买方开红字信息表,信息表的内容就是销售折让,单价数量不用填写,填写总的金额。








粤公网安备 44030502000945号


