送心意

家权老师

职称税务师

2023-08-26 09:22

借:库存商品 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

君君 追问

2023-08-26 09:24

小规模纳税人,成本呢

家权老师 解答

2023-08-26 09:28

借:库存商品 负数
贷: 应付账款-负数

君君 追问

2023-08-26 09:29

成本不需要调整吗,已经销售了

家权老师 解答

2023-08-26 09:31

借:主营业务成本 负数
贷: 应付账款-负数

君君 追问

2023-08-26 10:02

这个分录不符合配比原则吧

家权老师 解答

2023-08-26 10:04

这个是调账,就是那样做的。不要生搬硬套配比原则

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相关问题讨论
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-26 09:22:25
您好当时已经确认成本结转了吗
2023-08-26 10:01:55
你好,这个采购成本无法分开吗?
2024-05-22 11:14:32
你好,先冲回上月的这个分录,然后按照发票做就好
2018-10-09 12:30:07
您需要将上月暂估的分录冲红,然后根据发票金额重新编制就是了。
2019-05-06 11:13:47
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