送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-08-21 23:46

借:固定资产,贷:其他应付款等等借:以前年度损益调整- X 科目,贷:累计折旧,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税以前年度损益调整

易 老师 解答

2023-08-21 23:47

借:未分配利润贷:以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
您好,借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款暂估(红字)其他应付款
2022-07-02 13:39:14
借:固定资产,贷:其他应付款等等借:以前年度损益调整- X 科目,贷:累计折旧,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税以前年度损益调整
2023-08-21 23:46:56
12000/1.17 =10256.41 不矛盾的
2016-05-09 08:05:40
需要,固定资产暂估入账应附购货合同,固定资产验收交付使用单、固定资产卡片等资料。
2021-11-30 14:45:23
一般是企业自制的
2016-04-06 22:08:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...