老师,公司员工7月的费用单据没有报销,8月才报销,我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?请问这费用报销原始单据 是附在 7月 还是附在8月的支付回单后面?

一笑而过
于2023-08-20 14:49 发布 676次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2023-08-20 14:50
你好,学员,
1、我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?对的
2、原始单据附在7月份凭证后面的
相关问题讨论
是员工先垫,后来在报销
2019-01-23 23:58:10
老师,如果7月的费用,我7月没有挂帐 其他应付款 不做帐,到8月才做帐,那么是不是这7月的费用原始凭证 就可以附在8月的支付回单后了?
2023-08-20 14:54:30
建议你按月计提
七月份计提两个月的,八月份计提八月份的
2019-10-22 15:58:24
收到了发票直接转入费用科目就是
2024-01-09 11:57:26
一般不是借其他应收款吗,放其他应付款是怎末理解呢
2023-12-06 20:16:24
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