老师,公司员工7月的费用单据没有报销,8月才报销,我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?请问这费用报销原始单据 是附在 7月 还是附在8月的支付回单后面?
一笑而过
于2023-08-20 14:49 发布 557次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2023-08-20 14:50
你好,学员,
1、我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?对的
2、原始单据附在7月份凭证后面的
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同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27

先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
2019-03-30 10:19:15

您好!建议按后面的2个分录做。这样更加清晰。
2016-10-17 10:41:31

您好
如果报销的时候直接支付的话
借:管理费用
贷:银行存款
2019-04-14 19:34:17

你好,学员,
1、我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?对的
2、原始单据附在7月份凭证后面的
2023-08-20 14:50:29
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