老板把个人名下的小车卖给公司,需要缴纳什么税费? 问
若卖价低于当初买价,交印花税即可 答
老师,公司在阿里云购买的服务器和域名费,记主营业 问
你好,可计入销售费用 答
老师,就是我们给对方公司签订了一份管理合同,时间 问
同学,你好 是现在开具吗? 之前做了无票收入吗? 答
老师您好!甲方代发我们公司(建筑公司)人员工资我们 问
借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-甲方 答
老师您好,我们公司雇佣兼职还用预缴个税吗?兼职人 问
若按工资申报,不用发票 答

借:管理费用应交税费 应交进项税货现金认证后求凭证,网银抵扣求凭证
答: 你好,入账应当是 借:管理费用 应交税费 应交(待认证进项税额) 货现金 认证抵扣 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
公司购买招待酒,进项税不应该抵扣,当时凭证是借管理费用招待费,借应交税金,应交增值税,进项税,贷银行存款,跨月后发现不应该抵扣,作进项税转出了,请问凭证怎么写?
答: 补做一起分录 借:管理费用——招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有1章专用发票,1月份收到的时候做了凭证(编号为1号),分录为借 管理费用 应交税费——待认证进项税额 贷 库存现金1月底认证后,做2号凭证,分录为借 应交税费——应交增值税——进项税额 贷 应交税费——待认证进项税额3月份的时候,发现1月份凭证录错了,该不能进入进项的,请问,怎么红冲1月的1号凭证?
答: 你好 意思是不能认证 要做转出处理吗
12月的进项没有勾选,没有认证,12月做凭证借:销售费用贷:库存现金1月作抵扣进项,1月做凭证借:销售费用(红字)借:应交税费-应交增值税-进项税额这样可以吗
老师,如果进项税在抵扣系统里,进行了不抵扣认证。会计分录怎么体现,比如借管理费用借应交税金待认证,银行存款,待认证直接转管理费用么
老师,一般纳税人进入待认证进项税额后,比如借:管理费用,应交税金-应交增值税-待认证进项税额,这个凭证做完后,后期需要怎么做?
当月进项票未认证但款已付,借管理费用 应交税金-应交增值税-待抵扣 贷银行存款,下月认证后:借应交税金-应交增值税-进项税 贷应交税金-应交增值税-待抵扣。老师是这样做账吗?
已经认证抵扣的进项税,税务局要求做进项转出,怎样做凭证?原来业务借:主营业务成本 应交税金—应交增值税—进项税 贷:银行存款





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