支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师,问问供应商往来正常来说我们开给他发票记应收,他们给我们开票记应付,收到钱记银行存款 但是现在就是都是各开了票,实际的双方的钱都没给,互相抵掉,可不可以开票的时候借应收 然后再做一笔预付冲掉应收,到对方开票给我们的时候借库存带预付这样冲掉,这样合理吗
答: 同学,你好 应收和应付可以对冲的
老师,我12月份销售了一架钢琴,没有给客户开票,因为我进货时供应商说这笔款,12月份给我们开不了票。但是现在我12月份收到了供应商开的发票,可是现在,已经1月份了,我可以现在给客户开票吗,这个有影响吗,钢琴款我们已经收到客户的银行存款,也支付给了供应商,钢琴也给了客户
答: 你好,同学。 可以给客户开票的,你购进再销售,这是正常流程,并不一定要在一个月开具
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司账上有钱用银行存款换成汇票给供应商这是为什么?
答: 您好,可能是为了滞后付款


刻苦的水蜜桃 追问
2023-08-17 15:25
小菲老师 解答
2023-08-17 15:26