老师,问问供应商往来正常来说我们开给他发票记应收,他们给我们开票记应付,收到钱记银行存款 但是现在就是都是各开了票,实际的双方的钱都没给,互相抵掉,可不可以开票的时候借应收 然后再做一笔预付冲掉应收,到对方开票给我们的时候借库存带预付这样冲掉,这样合理吗

刻苦的水蜜桃
于2023-08-17 15:18 发布 500次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-08-17 15:18
同学,你好
应收和应付可以对冲的
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同学,你好
应收和应付可以对冲的
2023-08-17 15:18:48
您好,可能是为了滞后付款
2022-03-10 20:13:54
你好,实际货物给你们了,借库存商品贷预付账款正常做账就可以的,正常结转成本就是不允许抵扣所得税。
2022-06-15 15:26:42
借:应收票据 贷:应收账款?
汇票转让给供应商:
借:应付账款,贷:应收票据
2024-04-04 16:38:47
你好,收到商品和服务的吗?
2022-05-13 14:33:02
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2023-08-17 15:25
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2023-08-17 15:26