红冲去年的销项发票,然后开一张优惠之后的金额,是不是先红冲去年的发票 然后做一张 借:应收账款 贷:以前年度损益 应交税费-销项税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益
施施
于2023-08-17 15:15 发布 244次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-08-17 15:16
你好,不用那么做,直接红冲本年的销售收入,然后按正确的蓝字做账
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你好 ; 你是一般纳税人月末把销项税结转到 转出未交增值税; 结转到未交增值税贷方去缴纳即可。
2022-03-29 18:51:23

你红冲收入的吗
是的话蓝字
2022-02-18 18:00:58

你好,学员,这个是实务还是做题的
2022-03-30 11:37:39

你好,跨年销售退回的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-15 14:53:27

你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
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