送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-08-15 09:09

借以前年度损益调整(管理费用)借应交税费应交增值税进项税额负数。。借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整

小孙同学 追问

2023-08-15 09:13

老师,那不需要用到进项税额转出这个科目吗?这样不对吗?
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整

东老师 解答

2023-08-15 09:14

对,用进项税额转出也可以

小孙同学 追问

2023-08-15 09:16

那就是这两种调整都是对的,对吧

东老师 解答

2023-08-15 09:16

对,要是已经抵扣的,就记入到进项税额转出就行

小孙同学 追问

2023-08-15 09:19

这笔是只有非税收入的统一凭证,当时是看错了票据,所以实际上是没有勾选认证的,那我是直接红字冲掉更合适吗?

东老师 解答

2023-08-15 09:20

对,红字冲销更合适的

小孙同学 追问

2023-08-15 09:22

好的,谢谢老师

东老师 解答

2023-08-15 09:22

不客气,帮忙给个五星好评

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借以前年度损益调整(管理费用)借应交税费应交增值税进项税额负数。。借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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