董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,请教您一个问题,我们经理把之前放代账公司做的一间公司的账拿回来给我做,我在金蝶里新建了账套,然后我要怎么把之前的期未数接上我现在的期初数
答: 你好,把上年期末数,作为你现在建账的年初数就是了
老师,请教您一个问题,我们经理把之前放代账公司做的一间公司的账拿回来给我做,我在金蝶里新建了账套,然后我要怎么把之前的期未数接上我现在的期初数总分类账,明细账,现金银行日记账,资产负债表,损益表这些怎么承接之前的数怎么做
答: 你好,让原来的公司给你一份余额表,余额表上有期末余额,你在你那个新的财务软件里面,,录入期初数据,一般期初数据是在设置那个模块里能找到。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000





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