老师 请问一下 我们公司之前是财务公司在做账 现在拿回来了 我要建立新的账套 期初的数据就是我从财务公司那边拿回来他们最后一个的数据吗 这个是根据余额表的期末余额来录期初的数据是吗? 他们建的有预付账款 我现在重新建立期初数据 我可以直接把预付账款的余额直接建到应付账款的余额吗

追逐我的明天。
于2020-07-29 15:32 发布 1176次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-29 15:38
您好,1、是的,期初数据是根据余额表的期末余额来录。
2、不可以直接把预付账款的余额建到应付账款的余额。
按照他们的数据来录,如果要调整,放在后期你自己做账务处理时再调整。
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您好,1、是的,期初数据是根据余额表的期末余额来录。
2、不可以直接把预付账款的余额建到应付账款的余额。
按照他们的数据来录,如果要调整,放在后期你自己做账务处理时再调整。
2020-07-29 15:38:31
同学你好
应付账款明细账如果是借方,在总账上也填借方。只是作报表时重分类就可以。总账上不需要重分类。
2022-12-18 00:29:12
实务中很多都这么操作,控制到小微
2024-01-03 22:26:02
你好,是需把应付账款借方明细,结转到预付账款科目核算的意思吗
2022-03-14 09:55:24
你好。是想都用一个科目使用对吗。应付账款是贷方余额吧
2019-03-24 18:57:23
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