企业应付账款预付的少,直接应付账款,月底应付账款借方余额表示是预付的和应该付的,月底财务总监让我结转到预付账款写个分录,我怎么写?

难过的飞机
于2022-03-14 09:54 发布 1158次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-14 09:55
你好,是需把应付账款借方明细,结转到预付账款科目核算的意思吗
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你好,是需把应付账款借方明细,结转到预付账款科目核算的意思吗
2022-03-14 09:55:24
你好,是要调整重分类的,应付账款 的借方调整成预付账款
2024-03-09 17:47:37
您好,1、是的,期初数据是根据余额表的期末余额来录。
2、不可以直接把预付账款的余额建到应付账款的余额。
按照他们的数据来录,如果要调整,放在后期你自己做账务处理时再调整。
2020-07-29 15:38:31
你好同学,这个涉及到重分类了。
其他应收款的借方余额,应付账款贷方余额,预付账款借方余额,预收账款贷方余额他们分别是真实的其他应收款,应付账款和预付账款,预收账款
但是应付账款贷方余额是预付账款,这个是重分类的
2020-03-30 13:41:48
录入应付账款贷方负数。
2022-07-25 15:29:09
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