送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-08-09 16:19

我是食品加工企业的一般纳税人,开具13%的增值税专用发票。我收到的供应商开具的9%的原材料进项发票,用于生产13%税率的货物,生产领用时可以加计抵扣1%增值税。对吗?请问加计抵扣的1%,如何填写到增值税申报表附表(二)中。

郭老师 解答

2023-08-09 16:37

你好,借生产成本,应交税费,应交增值税进项带原材料。

郭老师 解答

2023-08-09 16:37

然后附表二农产品加计扣除项目里面填写。

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相关问题讨论
我是食品加工企业的一般纳税人,开具13%的增值税专用发票。我收到的供应商开具的9%的原材料进项发票,用于生产13%税率的货物,生产领用时可以加计抵扣1%增值税。对吗?请问加计抵扣的1%,如何填写到增值税申报表附表(二)中。
2023-08-09 16:19:05
你好 借 原材料 应交税费 贷 银行存款
2022-01-19 12:13:12
借:进项税额(此处科目简写) 贷:原材料
2018-08-10 16:22:13
借:原材料 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2017-09-04 20:11:36
农产品的加计扣除分录借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:原材
2017-06-07 12:49:09
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