你好,我是购买方,供应商 提供销售折让红冲了部份发票,导致我这边有个进项税额转出。先问下我这个进项税额的完整会计分录怎么做。
欢喜的灰狼
于2023-08-05 10:35 发布 452次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023-08-05 10:35:59

借:原材料 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-11-06 15:23:10

您只需按正确的发票,重新编制分录就可以了。
您上个月的转出分录是怎么做的?
2018-08-21 10:09:39

实际就是五千吗?能退回去重新开吗
2019-06-04 10:53:26

开票为什么会开7000呢
2019-06-04 11:48:19
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