- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-08-04 16:55
您好
借 管理费用-工资
贷 应付职工薪酬-工资
借 管理费用-社保费
贷 应付职工薪酬-社保费
发放工资
借 应付职工薪酬-工资
贷 其他应付款-个人社保费
贷 银行存款
上交社保
借 应付职工薪酬-社保费
借 其他应付款-个人社保费
贷 银行存款
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借应付职工薪酬-工资4000
贷:其他应付款-代扣社保368.64
其他应付款230
银行存款
2023-11-14 15:20:25
您好
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借 其他应付款-个人社保费
贷 银行存款
2023-08-04 16:55:31
你好,请假的那个230,计入其他应付款-某部门,部门领取搞活动
2023-11-14 15:37:28
你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2022-03-29 13:27:53
你好,学员,直接冲减费用即可的,
2022-02-28 15:49:08
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lili.HU 追问
2023-08-04 17:01
lili.HU 追问
2023-08-04 17:02
venus老师 解答
2023-08-04 17:08