老师你好,这是我昨天做的社保代扣个人的这部分,我 问
你好,计提单位部分 借管理费用-社保5446.63 贷应付职工薪酬社保5446.63 个人社保你也没计提 答
代理记账申请理由需要怎么填写 问
同学你好,你们家是刚开业吗 答
老师好 能给我发一份个税工资奖金决策测算表吗 问
可以,请您提供电子邮箱地址,给您发送电子邮箱 答
对于通过新设一家子公司,并将现有其他子公司或业 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
如果被审计单位的经营规模较上年度没有重大变化, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,我公司想做劳务派遣,把公司员工签劳务派遣,劳务派遣公司给我们开发票,我们可以计入应付职工薪酬吗,是不是应该计入生产成本劳务费啊
答: 你好,咱用的是派遣单位的人员,不通过应付职工薪酬,直接计入成本或者费用。
老师,我公司想做劳务派遣,把公司员工签劳务派遣,劳务派遣公司给我们开发票,我们可以计入应付职工薪酬吗,是不是应该计入生产成本劳务费啊
答: 员工和对方劳务公司签订合同,这种情况不通过应付职工薪酬是直接计入成本或者费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们生产人员的工资是通过劳务公司派遣来的,工资我们是转给劳务公司,那我做分录的时候,借 生产成本-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:某某劳务公司,付款的时候,借 ;某某劳务公司,贷 :银行存款 这样做吗
答: 您的分录基本正确。只是劳务公司的账务处理可以简化,直接付款时反映实际支出即可。如:借:生产成本-工资 贷:银行存款。劳务公司结算工资时,借:应付职工薪酬 贷:某某劳务公司。这样更清晰些。









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