送心意

朴老师

职称会计师

2023-08-02 09:58

同学你好
计入营业外就可以了

追问

2023-08-02 10:17

那借方是计入未交增值税吗

追问

2023-08-02 10:18

借未交增值税贷营业外收入

朴老师 解答

2023-08-02 10:23

同学你好
对的
是这样的

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您好,借:管理费用-办公费 0.03 借:应交税金-应交增值税-进项税 -0.03 贷:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 -0.02
2024-05-16 12:05:12
同学你好 计入营业外就可以了
2023-08-02 09:58:32
你好 差额的原因是什么的 
2023-01-13 10:43:45
 你好;    你们正常的进项税是留底了。 就别去动; 挂着以后慢慢抵减即可   
2022-11-21 15:00:33
不需要管那个余额,正确申报增值税就行
2025-03-08 10:08:26
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