我现在接以前会计的账,账上她挂了好多应收账款,应付账款,应收账款是给人家开了发票的,人家都付现金的,她没冲回来,应付账款是没有发票进来的,都在账上挂着,我要怎么给冲掉一部分合理点,2016年暂估的成本材料有700多万,至今是没有发票的,不冲我怕资产过了3000万汇算清缴她没调,因为都没发票,老板不想交税,就在那挂着,一直挂着,我怕资产超过3000万,这要怎么处理

菲童牛宝
于2018-01-09 14:56 发布 1511次浏览
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学员你好,这属于虚增资产,挂的应收账款是通过现金收回,冲销现金即可。向挂账单位取得相应的发票。
2018-01-09 15:43:52
你好!最好的办法是核对一下实际应收应付,然后冲销!当然,如果是非正常处理,可以随意些!
2018-01-09 18:00:43
你把暂估冲掉,然后按发票再入个帐,摘要写调整账务补入账。
2019-03-14 16:41:12
你好,同学。
你这个往来后面要找发票来平账的,不可一直这样挂着。
2020-04-15 18:37:30
同学你们盘点一下那些其它应收没有了都转成营业外支出 就好了
2019-09-17 16:38:32
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